监督索引号53293201436101701000
鹤庆县卫生健康局(本级)2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家和省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,负责拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导县域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预报。组织开展食品安全风险监测评估,宣传贯彻食品安全标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立健全医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,贯彻落实计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全县卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家、省中医药法律法规、规章政策以及中医药地方性法规。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制,组织开展艾滋病防治宣传教育、监测检测、行为干预、随访管理、临床治疗、关怀救助等工作。
12.推进打造世界一流“健康生活目的地牌”战略高质量实施,促进鹤庆县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,承担鹤庆县大健康产业推进领导小组办公室的日常工作。
13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。开展卫生健康舆情监测及应对工作。
15.指导鹤庆县计划生育协会的业务工作。
16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置14个内设机构,包括:办公室、党建办公室、财务股、法规监督和职业健康股、人事科技教育股、疾病预防控制和应急股、医政医管和体制改革股、基层卫生健康股、老龄健康和药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中医和健康产业发展股、县防治艾滋病办公室、县血吸虫病防治办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
鹤庆县卫生健康局(本级)作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的:公务员15人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人(离休1人,退休13人)。年末遗属3人。车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)医疗服务能力稳步提升。一是办医条件显著改善。县妇幼保健院实现整体搬迁,县人民医院、县中医医院老年病科通过省州评审;实施松桂重点中心卫生院建设、3个乡镇卫生院心血管救治站建设、4个慢性病诊疗专科建设、2个中医馆和康复科建设项目。新建、改扩建7个村卫生室。二是医疗服务能力稳中有升。朵美卫生院、黄坪中心卫生院达“国家推荐标准”,对达到国家基本标准的3个乡镇卫生院开展复核评价“回头看”。三是中医药事业发展再发力。县中医医院被省卫生健康委列为中医医院应急救治能力提升项目建设单位,积极开展中医药适宜技术推广中心项目建设。乡镇卫生院(社区卫生服务中心)100.00%建立中医馆。四是健康扶贫成果巩固拓展。选派5名驻村工作队员到村开展工作,县乡村三级医疗卫生机构达标情况动态监测、动态管理有效开展,“病有所医”持续巩固落实。
(二)健康鹤庆建设步伐加快。一是公共卫生应急能力持续提升。全县传染病、慢性非传染病、地方病等疾病监测体系不断完善,“三位一体”结核病防控模式持续推进,艾滋病防控“三个90%”和“两个消除”成果持续巩固,高质量通过省级血吸虫病消除达标评估。二是健康支持性环境不断优化。国家卫生县、国家慢性病综合防控示范区创建和健康县城建设工作有序推进,全县法定传染病发病率保持平稳,2024年全县居民健康素养水平为25.20%,先后创建健康食堂11个、健康餐厅/酒店10个。三是全生命周期健康服务持续加强。三孩生育政策和计划生育特殊家庭帮扶政策全面推进实施,年内发放育儿补助1204户202.08万元;托育机构备案8家,拥有托位975个,常住人口千人托位数4.03。
(三)综合医改有力有序推进。一是细化措施全力推动。组建紧密型县域医共体第一届理事会班子,医共体“五大中心”初步建成并有序运行,推动县域内医学影像检查5项、检查检验49项互认,逐步向“乡检查、县诊断、区域互认”迈进。二是持续推进作风转变。县人民医院聘请胡代军为工作顾问,新建5个专家(团队)工作站和万峰院士名医专家联盟工作站,持续开展“月月有义诊”和“浦东医疗周”活动,让广大群众共享优质医疗资源并有效减轻群众就医负担。三是信息化建设加快推进。建成紧密型医共体信息化平台,县乡村医疗机构实现一部手机完成预约挂号、缴费、医保报销等功能;深入推进医疗卫生机构薪酬分配制度改革,7月起全县范围内开始实施县域医共体城乡居民医保资金打包付费,群众看病就医更加便利。
(四)高质量发展基础更加扎实。一是坚定不移加强党对卫生工作的全面领导,建立县委、县政府主要领导挂钩联系县人民医院、县中医医院“编外院长”工作机制,建立党(总)支书记、院长定期沟通和党组织领导下的院长负责制执行情况报告制度,推动全县医疗卫生事业创优提质。二是纵深推进全县卫生健康系统全面从严治党和党风廉政建设,持续深入开展医药领域腐败问题集中整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治、解决群众看病就医“急难愁盼”问题、集中整治15件具体实事等工作,打通人民群众看病就医的堵点淤点难点,有效改善群众就医体验。三是对13家医疗卫生单位党政班子进行调整充实,组织7年以来的首次异地竞聘工作,10名县级医疗单位专业技术人员派驻乡镇卫生院开展对口支援工作。积极培树宣传先进典型,先后推荐评选“鹤阳名医”10名。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
鹤庆县卫生健康局(本级)2024年度收入合计21484414.31元。其中:财政拨款收入20443411.93元,占总收入的95.15%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1041002.38元,占总收入的4.85%。
与上年相比,收入合计减少39879818.77元,下降64.99%。其中:财政拨款收入减少1397416.14元,下降6.40%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加724297.37元,增长228.70%。主要原因是:与上年度相比本年度无政府性基金预算财政拨款收入,收入减少。
二、支出决算情况说明
鹤庆县卫生健康局(本级)2024年度支出合计21521251.55元。其中:基本支出4948463.38元,占总支出的22.99%;项目支出16572788.17元,占总支出的77.01%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少40659577.20元,下降65.39%。其中:基本支出减少606910.20元,下降10.92%;项目支出减少40052667.00元,下降70.73%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:与上年度相比本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障鹤庆县卫生健康局(本级)机构正常运转的日常支出4948463.38元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4601886.07元,占基本支出的93.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346577.31元,占基本支出的7.00%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障鹤庆县卫生健康局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16572788.17元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.2024年党建工作及春节慰问项目经费25750.00元,主要用于“两新”组织党建工作及春节慰问;
2.乡村医生基药补助项目经费2542587.00元,主要用于给予基层医疗卫生机构基药补助支出;
3.计划生育事务项目经费10127465.91元,主要用于计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保支出、计划生育家庭奖励帮扶资金、特别扶助制度(伤残、死亡家庭)支出、独生子女教育奖学金支出、生育补贴支出、育儿补助支出、参保补贴支出等;
4.基本公共卫生服务项目经费219316.60元,主要用于局机关开展基本公共卫生服务项目管理发生的办公费、差旅费等支出;
5.重大传染病防控项目经费161487.66元,主要用于艾滋病防治、发放严重精神障碍危险性评估3级以上患者监护人以奖代补资金以及其他重大传染病的检测、防治;
6.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助及指挥部项目经费375466.28元,主要用于发放新冠过渡期医务人员临时性工作补助;
7.乡村医生补助资金项目经费1846881.00元,主要用于引导和鼓励符合条件的乡村医生积极参加执业(助理)医师资格培训及考试,提升乡村医生执业(助理)医师占比;
8.鹤庆县爱国卫生运动项目经费102305.21元,主要用于开展爱国卫生七个专项行动及创建全国卫生先进县相关支出,包括办公费,标识牌、广告宣传牌制作,宣传资料制作,以及开展工作督查发生的差旅费、交通费等;
9.提高乡村医生定额补助资金(乡村医生养老保险)项目经费229825.00元,主要用于在岗乡村医生购买养老保险的补助;
10.其他非同级财政拨款项目经费941703.51元,主要用于中船赞助医疗设备采购以及沪滇帮扶人才培训等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
鹤庆县卫生健康局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出20579548.04元,占本年支出合计的95.62%。与上年相比减少2104509.51元,下降9.28%,完成年初预算的178.78%。主要原因是与上年度相比本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出11750.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算,造成预决算差异的主要原因是年初预算较少,预算年度中财政下达专项经费并进行使用。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出989476.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的166.91%。主要用于缴纳职工基本养老保险、单位职业年金缴费支出、发放奖励金、发放离休人员工资、支付离退休人员小组学习活动费用、支付丧葬费及一次性抚恤金等。造成预决算差异的主要原因相关保险费用进行年审后核定基数调整。
9.卫生健康(类)支出19269007.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%,完成年初预算的181.41%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度有大量省级、国家级项目资金拨付。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出309314.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的104.39%。主要用于缴纳职工公积金,造成预决算差异的主要原因是职称变动后兑付在职人员级差住房补贴。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元,决算为82273.52元,完成年初预算的96.79%;支出决算较上年减少13628.27元,下降14.21%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为56900.00元,决算为78898.30元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.90%,完成年初预算的138.66%;公务接待费支出年初预算为28100.00元,决算为3375.22元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.10%,完成年初预算的12.01%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加24306.06元,增长44.52%;公务接待费支出决算较上年减少37934.33元,下降91.83%;具体是国内接待费支出决算37934.33元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少37934.33元,下降91.83%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元,支出决算为82273.52元,完成年初预算的96.79%,支出决算较上年减少13628.27元,下降14.21%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为56900.00元,决算为78898.30元,完成年初预算的138.66%;公务接待费支出年初预算为28100.00元,决算为3375.22元,完成年初预算的12.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从源头上严格控制公务接待费标准及人数,树立勤俭办事的意识,杜绝奢侈浪费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加24306.06元,增长44.52%;公务接待费支出决算减少37934.33元,下降91.83%,具体是国内接待费支出决算3375.22元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从源头上严格控制公务接待费标准及人数,树立勤俭办事的意识,杜绝奢侈浪费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、“爱国卫生7个专项行动”、新冠肺炎疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次58人(其中:外事接待人次0人)。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、“爱国卫生7个专项行动”等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
鹤庆县卫生健康局(本级)2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
鹤庆县卫生健康局(本级)2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。
(五)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
鹤庆县卫生健康局(本级)2024运行经费支出346577.31元,比上年减少27746.07元,下降7.41%,主要原因是在职人员比上年减少,人员和公用经费相应减少。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转,具体用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,鹤庆县卫生健康局(本级)资产总额237892.55元,其中,流动资产267016.90元,固定资产1881914.05元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产229461.60元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1335165.46元,其中固定资产增加1393274.11元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额59681.76元,其中:政府采购货物支出59681.76元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额59681.76元,其中:授予小微企业合同金额59681.76元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件:
鹤庆县卫生健康局(本级)2024年度部门决算公开表20250827085906025
监督索引号53293201436101701111

